Australia

Módulos

Nombre

Nombre técnico

Descripción

Australia - Contabilidad

l10n_au

El módulo base de contabilidad para la localización australiana. Se instala automáticamente al seleccionar el paquete de localización fiscal Australia.

Australia & New Zealand - UBL PINT

l10n_anz_ubl_pint

Añade el formato de factura electrónica PINT A-NZ (Peppol) utilizado en Australia y Nueva Zelanda (se instala automáticamente para las empresas australianas y neozelandesas).

Nota

Los informes Business Activity Statement (BAS) y Taxable Payments Annual Report (TPAR), los archivos de pago por lotes ABA y la nómina australiana (incluida la sincronización con Employment Hero) no están disponibles en esta edición. Los importes de GST se pueden revisar en el informe de impuestos mediante las casillas de impuestos BAS de los impuestos australianos.

Contabilidad

Impuestos e Impuesto sobre bienes y servicios

En Australia, la tasa estándar del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) es del 10 %, pero existen distintas tasas y exenciones para categorías específicas de bienes y servicios.

screenshot: finance-fl-australia-default-taxes
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes
shows
The Taxes list of the Australian localization showing the default GST taxes (10% GST, 10% GST Purchases, 0% GST Free, 0% Export, …) with Tax Type and Label on Invoices columns.
data
Demo company "YourCompany AU", Australian localization installed.
module
l10n_au
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Nota

Cada impuesto se asigna a las casillas de impuestos BAS, que utiliza el informe de impuestos.

Mapeo de impuestos

Dentro de la localización australiana, los nombres de los impuestos incluyen la tasa impositiva como parte integral de su convención de nomenclatura. A pesar del elevado número de impuestos configurados en Odoo, sus tasas suelen ser similares (0 % o 10 %).

Impuestos de venta GST

Los impuestos de venta GST que están disponibles en Odoo se muestran a continuación.

Nombre del GST

Descripción

Etiqueta en las facturas

10 % GST

GST Sales

10 % GST

0% EX

Exento de GST en ventas de exportación

0 % Exento de GST

0 % F

Ventas exentas de GST

0 % Exento

0 % INP

Input Taxed Sales

0 % Ventas con impuesto en la entrada

100 % Ajuste

Esto es para ajustes; los importes se pueden modificar según sus necesidades.

Tax Adjustments (Sales)

Impuestos de compra GST

A continuación se enumeran los impuestos de compra GST disponibles en Odoo.

Nombre del GST

Descripción

Etiqueta en las facturas

10 % GST

GST Purchases

10 % GST

10% C

Capital Purchases

10 % Compras de capital

10 % INP

Purchases for Input Taxed Sales

10 % Compras para ventas con impuesto en la entrada

10 % PRIV

Compras para uso privado o no deducibles

10 % Compras para uso privado

0 % F

Compras exentas de GST

0 % Exento de GST

0 % TPS

Purchase (Taxable Imports) - Tax Paid Separately

0 % GST pagado por separado

100 % ONLY

GST Only on Imports

GST Only on Imports

100 % Ajuste

Tax Adjustments (Purchases)

Tax Adjustments (Purchases)

100 % DGST

Pasivo de GST diferido

100 % DGST

Sin ABN

Tax Withheld for Partners without ABN

Retención por falta de ABN

PAYGW - W3

Otros importes retenidos (excluyendo cualquier importe indicado en W2 o W4)

Otros importes retenidos (W3)

Variantes

Las empresas de determinados sectores deben informar los pagos realizados a subcontratistas por servicios pertinentes durante el ejercicio fiscal (Taxable Payments Annual Report, TPAR). En Odoo hay disponibles dos variantes de los principales impuestos de compra para mantener estos pagos separados, pero están inactivas de forma predeterminada. Odoo no genera el TPAR en sí; los importes se pueden extraer del informe de impuestos o del libro mayor por impuesto.

Example

Para el impuesto 10 % GST, las variantes son:

Nombre del impuesto

Descripción

Informes afectados

Estado predeterminado

10 % GST

Impuesto GST del 10 % predeterminado

BAS

Activo

10 % GST TPAR

Variante TPAR del impuesto, si el contratista proporcionó un ABN

BAS
TPAR

Inactivo

10 % GST TPAR SIN ABN

Variante TPAR del impuesto, si el contratista no proporcionó un ABN

BAS
TPAR

Inactivo

GST diferido

Odoo permite a las empresas acogidas al régimen de Impuesto sobre Bienes y Servicios Diferido (DGST) automatizar sus flujos de GST diferido.

Configuración

Se recomienda crear un nuevo diario para almacenar todos los asientos de GST diferido desde Contabilidad ‣ Configuración ‣ Diarios ‣ Nuevo, seleccionando Varios como Tipo al configurarlo.

Por defecto, hay disponibles un impuesto (100 % DGST, inactivo de forma predeterminada) y una cuenta (21340 Pasivo de GST diferido) para las empresas australianas. Active el impuesto yendo a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Impuestos. Busque el Nombre 100% DGST (elimine el filtro predeterminado si es necesario) y haga clic en el interruptor Activar.

Flujo
1. Importación de mercancías: pedido de compra y factura de proveedor

Al importar mercancías del extranjero, el pasivo de GST ahora se puede diferir para las empresas acogidas al régimen DGST. En el pedido de compra, seleccione el impuesto 0% TPS (impuesto pagado por separado) en las líneas del pedido correspondientes.

screenshot: finance-fl-australia-dgst-po-tax
menu
Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Orders ‣ (an import order)
shows
A purchase order line for imported goods with the "Taxes" column set to "0% TPS" (tax paid separately).
highlight
The "0% TPS" tax tag on the line.
data
Vendor "Overseas Supplier Ltd", product line 20,000.00.
module
l10n_au
notes
English UI, light theme, 1440px width.
2. Registro del saldo de DGST

Cuando la Oficina Australiana de Impuestos (ATO) recibe de forma electrónica el aviso del pasivo agregado de la empresa a través del Integrated Cargo System (ICS), el saldo de GST diferido durante el mes anterior queda disponible en el portal BAS de la ATO.

Importante

Odoo aún no obtiene automáticamente el saldo de DGST de la ATO. Es necesario crear manualmente un asiento en Odoo con el importe del pasivo. Recomendamos utilizar un nuevo diario para este fin, ya que los diferimientos serán recurrentes.

Vaya a Contabilidad ‣ Asientos contables ‣ Nuevo. En la primera línea del apunte, añada la Cuenta 21340 Pasivo de GST diferido y el saldo de GST diferido como Haber. Para retomar el ejemplo anterior, abonamos 2000 $ y guardamos.

screenshot: finance-fl-australia-dgst-balance-credit
menu
Accounting ‣ Accounting ‣ Journal Entries ‣ New
shows
A new journal entry in the deferred GST journal: first line with Account "21340 Deferred GST Liability" and Credit 2,000.00, before the auto-balancing line is created.
highlight
The "21340 Deferred GST Liability" line.
data
Journal "Deferred GST", amount 2,000.00.
module
l10n_au
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Se crea una línea de contrapartida automática, junto con los apuntes que asignan correctamente los valores adecuados en las Cuadrículas de impuestos del BAS. Las secciones G11, G18, 7A y ONLY se actualizan correctamente.

screenshot: finance-fl-australia-dgst-tax-grids
menu
Accounting ‣ Accounting ‣ Journal Entries ‣ (the DGST entry)
shows
The same journal entry after saving: the auto-balancing line and the "Tax Grids" column showing the BAS grids G11, G18, 7A and ONLY on the journal items.
highlight
The "Tax Grids" column.
data
Entry with 2,000.00 credit on 21340.
module
l10n_au
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Después de contabilizar el asiento contable, el informe de impuestos muestra los valores correctos para cada casilla, junto con la compensación de DGST.

Aviso de pago

Un aviso de remesa es un documento que se utiliza como comprobante de pago a una empresa. En Odoo, se puede acceder a él yendo a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Pagos, seleccionando el o los pagos, y haciendo clic en Imprimir ‣ Recibo de pago.

screenshot: finance-fl-australia-remittance
menu
Accounting ‣ Vendors ‣ Payments ‣ (a payment) ‣ Print ‣ Payment Receipt
shows
The printed "Payment Receipt" PDF of a vendor payment used as remittance advice: company header, vendor, payment date, amount and the list of paid bills.
data
Vendor payment of 1,500.00 to "Azure Interior".
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Facturación electrónica

Peppol

Odoo cumple con los requisitos de Peppol de Australia. Configure sus clientes y proveedores yendo a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Clientes o Proveedores ‣ Proveedores, seleccionando uno, haciendo clic en la pestaña Contabilidad y configurando la sección Facturación electrónica según sea necesario.

screenshot: finance-fl-australia-partner-einvoicing
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Customers ‣ (a customer) ‣ Accounting tab
shows
The Accounting tab of a partner with the "Electronic Invoicing" section: "eInvoice Format" set to "PINT A-NZ (Peppol)" and the Peppol endpoint fields (Peppol e-address (EAS) = ABN, Peppol Endpoint).
highlight
The "Electronic Invoicing" section.
data
Customer "Aussie Customer Pty Ltd", ABN 51 824 753 556.
module
account_peppol, l10n_anz_ubl_pint
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Importante

Al validar una factura o un abono para un contacto de la red Peppol, se descargará un archivo XML conforme que se puede subir manualmente a su red Peppol. Odoo se encuentra actualmente en proceso de convertirse en punto de acceso para la región ANZ.

Funciones específicas del sector

Soluciones para comprar ahora y pagar después.

Las soluciones de compre ahora, pague después son métodos de pago populares para las tiendas en línea en Australia. Algunas de estas soluciones están disponibles a través de Stripe y AsiaPay.

Terminales de punto de venta

Para establecer una conexión directa entre Odoo y un terminal de PdV en Australia, se necesita un terminal de pago Stripe. Odoo es compatible con la solución de pago EFTPOS en Australia.

Nota

No es necesario un terminal de pago Stripe para utilizar Odoo como sistema principal de PdV. Sin embargo, sin uno, los cajeros deberán introducir manualmente el importe final del pago en el terminal.