Australia¶
Módulos¶
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Australia - Contabilidad |
|
El módulo base de contabilidad para la localización australiana. Se instala automáticamente al seleccionar el paquete de localización fiscal Australia. |
Australia & New Zealand - UBL PINT |
|
Añade el formato de factura electrónica PINT A-NZ (Peppol) utilizado en Australia y Nueva Zelanda (se instala automáticamente para las empresas australianas y neozelandesas). |
Nota
Los informes Business Activity Statement (BAS) y Taxable Payments Annual Report (TPAR), los archivos de pago por lotes ABA y la nómina australiana (incluida la sincronización con Employment Hero) no están disponibles en esta edición. Los importes de GST se pueden revisar en el informe de impuestos mediante las casillas de impuestos BAS de los impuestos australianos.
Contabilidad¶
Impuestos e Impuesto sobre bienes y servicios¶
En Australia, la tasa estándar del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) es del 10 %, pero existen distintas tasas y exenciones para categorías específicas de bienes y servicios.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes
- shows
- The Taxes list of the Australian localization showing the default GST taxes (10% GST, 10% GST Purchases, 0% GST Free, 0% Export, …) with Tax Type and Label on Invoices columns.
- data
- Demo company "YourCompany AU", Australian localization installed.
- module
- l10n_au
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Nota
Cada impuesto se asigna a las casillas de impuestos BAS, que utiliza el informe de impuestos.
Mapeo de impuestos¶
Dentro de la localización australiana, los nombres de los impuestos incluyen la tasa impositiva como parte integral de su convención de nomenclatura. A pesar del elevado número de impuestos configurados en Odoo, sus tasas suelen ser similares (0 % o 10 %).
Impuestos de venta GST¶
Los impuestos de venta GST que están disponibles en Odoo se muestran a continuación.
Nombre del GST |
Descripción |
Etiqueta en las facturas |
|---|---|---|
10 % GST |
GST Sales |
10 % GST |
0% EX |
Exento de GST en ventas de exportación |
0 % Exento de GST |
0 % F |
Ventas exentas de GST |
0 % Exento |
0 % INP |
Input Taxed Sales |
0 % Ventas con impuesto en la entrada |
100 % Ajuste |
Esto es para ajustes; los importes se pueden modificar según sus necesidades. |
Tax Adjustments (Sales) |
Impuestos de compra GST¶
A continuación se enumeran los impuestos de compra GST disponibles en Odoo.
Nombre del GST |
Descripción |
Etiqueta en las facturas |
|---|---|---|
10 % GST |
GST Purchases |
10 % GST |
10% C |
Capital Purchases |
10 % Compras de capital |
10 % INP |
Purchases for Input Taxed Sales |
10 % Compras para ventas con impuesto en la entrada |
10 % PRIV |
Compras para uso privado o no deducibles |
10 % Compras para uso privado |
0 % F |
Compras exentas de GST |
0 % Exento de GST |
0 % TPS |
Purchase (Taxable Imports) - Tax Paid Separately |
0 % GST pagado por separado |
100 % ONLY |
GST Only on Imports |
GST Only on Imports |
100 % Ajuste |
Tax Adjustments (Purchases) |
Tax Adjustments (Purchases) |
100 % DGST |
Pasivo de GST diferido |
100 % DGST |
Sin ABN |
Tax Withheld for Partners without ABN |
Retención por falta de ABN |
PAYGW - W3 |
Otros importes retenidos (excluyendo cualquier importe indicado en W2 o W4) |
Otros importes retenidos (W3) |
Variantes¶
Las empresas de determinados sectores deben informar los pagos realizados a subcontratistas por servicios pertinentes durante el ejercicio fiscal (Taxable Payments Annual Report, TPAR). En Odoo hay disponibles dos variantes de los principales impuestos de compra para mantener estos pagos separados, pero están inactivas de forma predeterminada. Odoo no genera el TPAR en sí; los importes se pueden extraer del informe de impuestos o del libro mayor por impuesto.
Example
Para el impuesto 10 % GST, las variantes son:
Nombre del impuesto |
Descripción |
Informes afectados |
Estado predeterminado |
|---|---|---|---|
10 % GST |
Impuesto GST del 10 % predeterminado |
BAS |
Activo |
10 % GST TPAR |
Variante TPAR del impuesto, si el contratista proporcionó un ABN |
BAS
TPAR
|
Inactivo |
10 % GST TPAR SIN ABN |
Variante TPAR del impuesto, si el contratista no proporcionó un ABN |
BAS
TPAR
|
Inactivo |
GST diferido¶
Odoo permite a las empresas acogidas al régimen de Impuesto sobre Bienes y Servicios Diferido (DGST) automatizar sus flujos de GST diferido.
Configuración¶
Se recomienda crear un nuevo diario para almacenar todos los asientos de GST diferido desde , seleccionando Varios como Tipo al configurarlo.
Por defecto, hay disponibles un impuesto (100 % DGST, inactivo de forma predeterminada) y una cuenta (21340 Pasivo de GST diferido) para las empresas australianas. Active el impuesto yendo a . Busque el Nombre 100% DGST (elimine el filtro predeterminado si es necesario) y haga clic en el interruptor Activar.
Flujo¶
1. Importación de mercancías: pedido de compra y factura de proveedor¶
Al importar mercancías del extranjero, el pasivo de GST ahora se puede diferir para las empresas acogidas al régimen DGST. En el pedido de compra, seleccione el impuesto 0% TPS (impuesto pagado por separado) en las líneas del pedido correspondientes.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Purchase Orders ‣ (an import order)
- shows
- A purchase order line for imported goods with the "Taxes" column set to "0% TPS" (tax paid separately).
- highlight
- The "0% TPS" tax tag on the line.
- data
- Vendor "Overseas Supplier Ltd", product line 20,000.00.
- module
- l10n_au
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
2. Registro del saldo de DGST¶
Cuando la Oficina Australiana de Impuestos (ATO) recibe de forma electrónica el aviso del pasivo agregado de la empresa a través del Integrated Cargo System (ICS), el saldo de GST diferido durante el mes anterior queda disponible en el portal BAS de la ATO.
Importante
Odoo aún no obtiene automáticamente el saldo de DGST de la ATO. Es necesario crear manualmente un asiento en Odoo con el importe del pasivo. Recomendamos utilizar un nuevo diario para este fin, ya que los diferimientos serán recurrentes.
Vaya a . En la primera línea del apunte, añada la Cuenta 21340 Pasivo de GST diferido y el saldo de GST diferido como Haber. Para retomar el ejemplo anterior, abonamos 2000 $ y guardamos.
- menu
- Accounting ‣ Accounting ‣ Journal Entries ‣ New
- shows
- A new journal entry in the deferred GST journal: first line with Account "21340 Deferred GST Liability" and Credit 2,000.00, before the auto-balancing line is created.
- highlight
- The "21340 Deferred GST Liability" line.
- data
- Journal "Deferred GST", amount 2,000.00.
- module
- l10n_au
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Se crea una línea de contrapartida automática, junto con los apuntes que asignan correctamente los valores adecuados en las Cuadrículas de impuestos del BAS. Las secciones G11, G18, 7A y ONLY se actualizan correctamente.
- menu
- Accounting ‣ Accounting ‣ Journal Entries ‣ (the DGST entry)
- shows
- The same journal entry after saving: the auto-balancing line and the "Tax Grids" column showing the BAS grids G11, G18, 7A and ONLY on the journal items.
- highlight
- The "Tax Grids" column.
- data
- Entry with 2,000.00 credit on 21340.
- module
- l10n_au
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Después de contabilizar el asiento contable, el informe de impuestos muestra los valores correctos para cada casilla, junto con la compensación de DGST.
Aviso de pago¶
Un aviso de remesa es un documento que se utiliza como comprobante de pago a una empresa. En Odoo, se puede acceder a él yendo a , seleccionando el o los pagos, y haciendo clic en .
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Payments ‣ (a payment) ‣ Print ‣ Payment Receipt
- shows
- The printed "Payment Receipt" PDF of a vendor payment used as remittance advice: company header, vendor, payment date, amount and the list of paid bills.
- data
- Vendor payment of 1,500.00 to "Azure Interior".
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Facturación electrónica¶
Peppol¶
Odoo cumple con los requisitos de Peppol de Australia. Configure sus clientes y proveedores yendo a o , seleccionando uno, haciendo clic en la pestaña Contabilidad y configurando la sección Facturación electrónica según sea necesario.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Customers ‣ (a customer) ‣ Accounting tab
- shows
- The Accounting tab of a partner with the "Electronic Invoicing" section: "eInvoice Format" set to "PINT A-NZ (Peppol)" and the Peppol endpoint fields (Peppol e-address (EAS) = ABN, Peppol Endpoint).
- highlight
- The "Electronic Invoicing" section.
- data
- Customer "Aussie Customer Pty Ltd", ABN 51 824 753 556.
- module
- account_peppol, l10n_anz_ubl_pint
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Importante
Al validar una factura o un abono para un contacto de la red Peppol, se descargará un archivo XML conforme que se puede subir manualmente a su red Peppol. Odoo se encuentra actualmente en proceso de convertirse en punto de acceso para la región ANZ.
Funciones específicas del sector¶
Soluciones para comprar ahora y pagar después.¶
Las soluciones de compre ahora, pague después son métodos de pago populares para las tiendas en línea en Australia. Algunas de estas soluciones están disponibles a través de Stripe y AsiaPay.
Ver también
Terminales de punto de venta¶
Para establecer una conexión directa entre Odoo y un terminal de PdV en Australia, se necesita un terminal de pago Stripe. Odoo es compatible con la solución de pago EFTPOS en Australia.
Nota
No es necesario un terminal de pago Stripe para utilizar Odoo como sistema principal de PdV. Sin embargo, sin uno, los cajeros deberán introducir manualmente el importe final del pago en el terminal.